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市產(chǎn)業(yè)集團組織開展內(nèi)部審計工作
來源:巴中產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團 發(fā)布時間:2023年12月22日 閱讀:1461

為充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用,進一步規(guī)范集團公司經(jīng)營管理行為,根據(jù)《內(nèi)部審計工作制度》及《2023年內(nèi)部審計工作計劃》,市產(chǎn)業(yè)集團審計風控部對所屬二級企業(yè)組織開展了內(nèi)部審計,目前審計工作已初步完成。

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在內(nèi)審過程中,審計組主要對企業(yè)的資產(chǎn)狀況、財務狀況和經(jīng)營成果等方面內(nèi)容進行重點審計,對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,審計組第一時間進行了問題反饋,并逐項提出管理建議。

市產(chǎn)業(yè)集團對所屬二級企業(yè)進行內(nèi)部審計,旨在通過開展內(nèi)部審計,發(fā)揮內(nèi)部審計在防范廉潔風險中的預防、監(jiān)督作用,進一步防范二級企業(yè)財務管理中可能存在的問題,避免國有資產(chǎn)流失。

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